平成18年度事業報告
正味財産増減計算書総括表
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで
(単位:円)
科目
一般会計
特別会計
内部取引消去
合計
T 一般正味財産増減の部
 
 
 
 
 1.経常増減の部
 
 
 
 
 (1)経常収益
  
  
  
  
基本財産運用益
5,877
 
 
5,877
事業収益
1,325,980
 
 
1,325,980
受取補助金等
36,029,506
  
  
36,029,506
雑収益
9,886
  
  
9,886
他会計からの繰入額
1,500,000
  
△1,500,000
駐車場運営事業収益
 
98,630,299
 
98,630,299
駐車場管理受託事業収益
 
66,560,646
 
66,560,646
店舗床賃貸事業収益
 
32,391,494
 
32,391,494
建物管理受託事業収益
 
63,472,500
 
63,472,500
雑収益
 
666,447
 
666,447
経常収益計
38,871,249
261,721,386
△1,500,000
299,092,635
 (2)経常費用
 
 
 
 
事業費
15,967,413
 
 
15,967,413
管理費
31,384,010
 
 
31,384,010
駐車場運営事業費
 
79,788,745
 
79,788,745
駐車場管理受託事業費
 
51,613,787
 
51,613,787
店舗床賃貸事業費
 
63,384,599
 
63,384,599
建物管理受託事業費
 
62,572,828
 
62,572,828
一般会計への繰出額
 
1,500,000
△1,500,000
法人税等
 
1,288,100
 
1,288,100
経常費用計
47,351,423
260,148,059
△1,500,000
305,999,482
当期経常増減額
△8,480,174
1,573,327
△6,906,847
 2.経常外増減の部
 
 
 
 
 (1)経常外収益
 
 
 
 
経常外収益計
 (2)経常外費用
 
 
 
 
  固定資産売却損
 
 
 
 
什器備品除却損
15,782
 
 
15,782
経常外費用計
15,782
15,782
当期経常外増減額
△15,782
△15,782
  当期一般正味財産増減額
△8,495,956
1,573,327
△6,922,629
  一般正味財産期首残高
17,743,729
171,842,681
189,586,410
  一般正味財産期末残高
9,247,773
173,416,008
182,663,781
U 指定正味財産増減の部
 
 
 
 
  当期指定正味財産増減額
  指定正味財産期首残高
50,000,000
50,000,000
  指定正味財産期末残高
50,000,000
50,000,000
V 正味財産期末残高
59,247,773
173,416,008
232,663,781
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