平成20年度事業報告
正味財産増減計算書
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
(単位:円)
科目
当年度
前年度
増減
Ⅰ一般正味財産増減の部
 
 
 
 1.経常増減の部
 
 
 
 (1)経常収益
 
 
 
  基本財産運用益
 
 
 
   基本財産受取利息
220,273
110,000
110,273
  事業収益
 
 
 
   商業振興事業収益
115,000
105,000
10,000
  受取補助金等
 
 
 
   受取地方公共団体補助金
28,961,807
26,262,195
2,699,612
  駐車場運営事業収益
 
 
 
   駐車場使用料収益
28,987,423
48,427,574
△19,440,151
   駐車場定期使用料収益
19,151,960
17,498,725
1,653,235
  駐車場管理受託事業収益
 
 
 
   受託料収益
52,797,603
57,102,018
△4,304,415
  店舗床賃貸事業収益
 
 
 
   店舗床賃貸収益
54,336,971
52,382,926
1,954,054
   店舗床賃貸手数料収益
1,962,480
1,962,480
-
  建物管理受託事業収益
 
 
 
   受託料収益
63,472,500
63,252,675
219,825
  雑収益
 
 
 
   受取利息
169,808
192,395
△22,587
   雑収益
252,783
94,836
157,947
  経常収益計
250,428,608
267,390,824
△16,962,216
 (2)経常費用
 
 
 
  事業費
 
 
 
   通信運搬費
4,000
2,000
2,000
   消耗品費
87,176
112,708
△25,532
   印刷製本費
12,967
10,920
2,047
   手数料
169,200
390,600
△221,400
   補助金
552,000
438,700
113,300
   委託費
3,346,500
3,588,500
△242,000
   雑費
20,000
-
20,000
  管理費
 
 
 
   役員報酬
2,935,000
2,942,000
△7,000
   給料
10,048,800
10,048,800
-
   嘱託員報酬
1,998,120
3,411,600
△1,413,480
   手当等
6,354,541
6,197,351
157,190
   福利厚生費
2,731,145
2,808,601
△77,456
   交際費
40,800
58,000
△17,200
   会議費
13,423
7,139
6,284
   旅費運搬費
10,070
-
10,070
   通信運搬費
190,061
202,391
△12,330
   消耗品費
343,352
109,703
233,649
   修繕費
34,750
92,379
△57,629
   印刷製本費
170,925
219,520
△48,595
   燃料費
26,804
31,697
△4,893
   光熱水費
441,009
418,607
22,402
   賃借料
154,447
155,056
△609
   手数料
152,726
101,758
50,968
   保険料
25,228
20,606
4,622
   租税公課
9,480
12,500
△3,020
   委託費
258,275
474,995
△216,720
   負担金
63,351
31,507
31,844
   雑費
14,910
14,910
-
   什器備品減価償却費
9,587
15,702
△6,115
   車両運搬具減価償却費
6,393
6,393
-
  駐車場運営事業費
 
 
 
   給料
2,775,600
2,709,600
66,000
   手当等
1,626,907
1,685,697
△58,790
   福利厚生費
1,029,157
986,279
42,878
   通信運搬費
74,574
82,285
△7,711
   消耗品費
417,347
694,210
△276,863
   修繕費
187,598
272,913
△85,315
   印刷製本費
-
488,880
△488,880
   燃料費
107,212
126,785
△19,573
   光熱水費
1,395,752
1,307,549
88,203
   賃借料
1,758,086
1,732,802
25,284
   保険料
415,592
465,924
△50,332
   租税公課
6,621,920
4,381,100
2,240,820
   委託費
9,739,172
9,440,548
298,624
   手数料
1,386,365
2,442,290
△1,055,925
   負担金
12,000
12,000
-
   地代・家賃
929,016
19,361,987
△18,432,971
   雑費
220,000
315,000
△95,000
   建物付属設備減価償却費
239,171
278,754
△39,583
   構築物減価償却費
6,404,568
6,851,816
△447,248
   駐車場管理機器減価償却費
993,681
1,138,236
△144,555
   什器備品減価償却費
13,483
29,651
△16,168
   車両運搬具減価償却費
25,570
25,570
-
  駐車場管理受託事業費
 
 
 
   委託費
49,039,087
52,421,557
△3,382,470
  店舗床賃貸事業費
 
 
 
   通信運搬費
4,000
8,000
△4,000
   修繕費
165,270
405,825
△240,555
   光熱水費
6,717
7,709
△992
   賃借料
51,016,416
51,016,416
-
   保険料
83,740
83,740
-
   手数料
57,645
57,225
420
   負担金
1,480,700
1,979,410
△498,710
   支払利息
2,106,994
2,557,847
△450,853
   建物減価償却費
2,047,500
2,047,500
-
  建物管理受託事業費
 
 
 
   給料
6,297,600
6,036,000
261,600
   手当等
3,623,958
3,381,875
242,083
   福利厚生費
2,158,226
2,126,856
31,370
   旅費交通費
36,270
10,610
25,660
   通信運搬費
43,560
50,197
△6,637
   消耗品費
84,989
55,025
29,964
   賃借料
8,404
14,830
△6,426
   租税公課
80,000
150,200
△70,200
   委託費
45,868,200
45,868,200
-
   手数料
105,076
107,615
△2,539
   負担金
29,400
-
29,400
   修繕費
-
35,816
△35,816
   退職給付費用
-
2,829,997
△2,829,997
  法人税等
 
 
 
   法人税等
6,690,200
4,757,300
1,932,900
  経常費用計
237,631,763
262,764,269
△25,132,506
  当期経常増減額
12,796,845
4,626,555
8,170,290
 2.経常外増減の部
 
 
 
 (1)経常外収益
 
 
 
  経常外収益計
-
-
-
 (2)経常外費用
 
 
 
  経常外費用計
-
-
-
  当期経常外増減額
-
-
-
   当期一般正味財産増減額
12,796,845
4,626,555
8,170,290
   一般正味財産期首残高
187,290,336
182,663,781
4,626,555
   一般正味財産期末残高
200,087,181
187,290,336
12,796,845
Ⅱ指定正味財産増減の部
 
 
 
   当期指定正味財産増減額
-
-
-
   指定正味財産期首残高
50,000,000
50,000,000
-
   指定正味財産期末残高
50,000,000
50,000,000
-
Ⅲ正味財産期末残高
250,087,181
237,290,336
12,796,845
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